老师你好,我第三季利润表,财务费用下边的利息费用 问
您好,你更正申报表就可以 答
我得第四季度。利润表的未分配利润大于资产负债 问
通过以前年度调整调整处理的? 答
季报财报利润表里的本期金额是填1-3月4-6月7-9月 问
同学,你好 填1-3月1-6月1-9月1-12月数据 答
老师您好 注销之前要做汇算清缴吗 所得税税率是5 问
你好需要做汇算清缴的,税率时对的 答
分公司未分配利润交于总公司会计分录 问
借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款 答

购软件技术开发项目,5月份首付7万,8月份收到发票;验收后再支付2万,会计分录怎么做?是小微企业
答: 5月首付时 借:应账款(5万) 贷:银行存款 (5万) 8月收到发票 借:无形资产(7万) 贷:应付账款(7万) 应付账款科目余额2万待验收后再支付 支付时分录 借:应付账款 (2万) 贷:银行存款(2万)
合同项目款25000,分2期支付,5月份收到10000,7月份收到15000,发票7月份开了全额25000,怎么做账务处理5月份和7月份
答: 你好,5月份,借银行存款,贷预收账款10000;7月借银行存款15000,借预收账款10000,贷:应交增值税,贷:主营业务收入。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
1月份应该支付三个月的房租27万,实际支付12万,另外15万会在2月份支付,付全款之后发票才开回来,那我1月份的会计分录应该怎么做?2月份的会计分录应该怎么做?
答: 1月份 借;预付账款 贷;银行存款 12 2 借;待摊费用 27 贷;预付账款 27 借;预付账款 贷;银行存款 15
老师 我们公司购买的软件系统--无形资产,7月份购买预付12万,8月份只给我们开了5万的发票,9月开了5万的,10月开了2万的,我们如何做账呢?
老师,代收代付的账务会计分录要怎么做,比例1月份代收1月份部分平台款1万,2月份代收1月份剩余平台款1万,然后2月份再付供应商结算款1.5万,主营业务收入是5千,1月份和2月份的分录分别要怎么做
7月份支付5月份水电费,因未收到发票,做预付处理。12月份收到对方开来的发票,但是发票日期为7月份。1、在12月份记账吗?2、需要先红字冲销7月份的预付,再做正确分录吗? 还是,直接记账就好?




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悲凉的面包 追问
2018-09-29 15:54
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2018-09-29 15:54
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2018-09-29 15:55
肖老师 解答
2018-09-29 15:56