老师好,我们公司属于制造业企业的,属于设备制造行 问
他是用的建房屋的吗?是的话这一部分不用开发票,你做在建工程就行,你也不需要交税,也不需要红冲发票。 答
请问老师,我们目前有4个主体公司,近期2家公司出现 问
前期梳理:联合部门盘点设备,记录基础 / 状态 / 转移信息,三方签字确认;核对账务,确保账实一致,补提减值或漏记账务。 中期处置: 可用设备:按账面净值内部转移,清退方转 “固定资产清理” 再冲往来 / 资本公积,接收方按原值 %2B 对方折旧入账;同一集团无偿转移不视同销售,留存协议备查。 损坏设备:先出鉴定报告,清退方转 “固定资产清理”,处置残值缴税,结转损益;损失凭报告税前扣除,区分正常 / 非正常损失(后者需进项税转出)。 后期收尾:归档全套资料,注销前核查税务,接收方建台账跟踪使用。 答
您好~咨询下:购进农产品增值税进项税额,如果是从⼀ 问
小规模纳税人如果按1%征收率开专票,按票面税额抵扣;如果按3%征收率开专票,则按发票金额的9%计算抵扣? 答
老师,想问一下,公司用员工身份证办理的对公网银(一 问
同学,你好 有影响的,建议公司及时更换一下 答
老师,合同里面大写金额是对的,小写金额分节号标错 问
你好,这个没有影响,以大写金额为准 答

速达3000财务pro建账录入账务初始数据试算平衡的时候,为什么不直接显示在贷方或者借方?[Image:{1464D469-D460-1919-86F4-48560BBADC99}.png][Image:{BAF683FC-F50A-3030-B30D-6E9EE23517B9}.png][Image:{5872C20C-762C-4A23-F474-21E0782C1C17}.png]
答: 如果是有关软件的问题你最好咨询软件售后服务 不懂的他们还可以远程
老师您好,公司之前没有财务,新建账套试算不平衡怎么调啊
答: 你好,你应该是期初数为0建账,之后根据发票银行回单等做凭证,这样才是规范,也不存在不平的问题,自己直接填期初数你本来就是不对的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
接收一家账务,建账期初余额录入试算平衡,但就是没把银行流水纳入核算,这种要怎么处理?
答: 你好,已经平衡可以另外做个流水明细账本做登记。

