送心意

何老师

职称,注册会计师,中级会计师,税务师

2018-09-27 10:50

你好,如果是公司先垫支,再从工资中扣除的话 
垫支的时候,计入其他应收款 
扣工资的时候,冲减其他应收款

风雨后的彩虹 追问

2018-09-27 11:03

那这个伙食先付给承包人,不要做分录吗?

何老师 解答

2018-09-27 11:40

需要的,就是你先计入其他应收款中。 
借:其他应收款 
贷:银行存款

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相关问题讨论
你好, 借,应付职工薪酬 贷,管理费用 冲减当初计入管理费用的福利费
2020-06-26 10:57:28
你好,如果是公司先垫支,再从工资中扣除的话 垫支的时候,计入其他应收款 扣工资的时候,冲减其他应收款
2018-09-27 10:50:01
你好 如果是员工的食堂费计入福利费
2019-02-25 15:58:52
计提工资,借:管理费用 6000,贷:应付职工薪酬 6000 发放工资,借:应付职工薪酬 6000,贷:银行存款 5700,管理费用—福利费 300
2020-06-29 18:12:48
你好,计提时, 借:管理费用 60000 贷:应付职工薪酬 57000 其他应收款 3000 发放时,借:应付职工薪酬 57000 贷:银存或现金
2020-06-30 18:56:29
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