老师,你好!请问下其他应付款期末余额是负数,-200万 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
这是一家做建材销售的一般纳税人,现在其他应收,其 问
先拉取其他应收 / 其他应付明细账,逐笔核对流水、合同、收据,分清是股东借款、往来款还是无票成本。 同一往来方的应收应付对冲,快速缩减余额。 股东个人大额借款年底清理(避免视同分红缴 20% 个税),无票挂账尽快补票或汇算调增。 3 年以上久挂账,按规则做坏账 / 收益处理。 答
老师好,昨天不小心发现以前月份的报关单又重新导 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
公户转给个人,备注代理费,应该不开票,怎么入账 问
那个还是计入销售费用-佣金,需要申报给申报个税 答
请问企业法人,股权变更代理费可以记录管理费用中 问
那个直接计入管理费用-办公费 答

请问员工伙食费要怎么做分录,公司包吃包住的,公司出菜钱
答: 可以记入管理费用…福利费
我们沙石厂的伙食费分录要怎么出?
答: 你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—福利费 借;应付职工薪酬—福利费 , 贷;银行存款等科目
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司伙食费,一部分是员工上交的,员工上交现金伙食费怎么做会计分录?
答: 你好 单位发生伙食费支出的时候 借;管理费用等科目,其他应收款,贷;应付职工薪酬—福利费 支付伙食费的时候,借;应付职工薪酬—福利费,贷;银行存款等科目 员工上交现金伙食费,借;库存现金,贷;其他应收款





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学习困难户 追问
2020-06-14 17:53
蒋飞老师 解答
2020-06-14 17:56