老师,产品软件服务费计什科目 问
同学,你好 产品软件服务费通常计入“管理费用”或“销售费用”科目,具体取决于其用途和受益部门 答
老师,我们公司主体是一般纳税人,年销售额大概在260 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
客户给打款备注写着材料款,但是发票开工程发票 问
同学,你好 这个不要紧 答
老师,年终奖是怎么算个税的 问
您好,可以并入工资,也可以单独算 答
为什么开完税证明表格式导出,选好税期,然后查不到 问
系统问题,现在打印文书格式就行 答

公司购买的零食开的是专票 认证了后做的进项税额转出 是借应交税费增值税进项税额转出 贷应交税费增值税进项税额 这样对吗 进转需要结转吗
答: 进项税转出,应该是借:管理费用—福利费 贷:应交税费—增值税—进项税额转出,因为进项税不能抵扣,所以要增加食品购入的成本
上个月认证的发票,但是发票有异常需要进项税额转出,怎么做账?月末结转时候,是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出?这样对吗
答: 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
平时进项税额是记在待认证进项税科目,认证进项发票的时候,借:应交税费-应交增值税-进项税额8000贷:应交税费-待认证进项税额8000其中有福利费400是需要进项税额转出。借:应交税费-应交增值税-未交增值税400 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出400这个转出的分录对吗?
答: 你好,转出的分录不对 正确的转出分录是 借;管理费用400,贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出400




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词不达意。 追问
2018-09-26 08:49
辜老师 解答
2018-09-26 08:51