送心意

牛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-09-25 18:21

3,显示不一致没关系,你预缴税款表其实要预缴开票的金额也是发票的金额,只是交税时扣减了分包金额。4,最终缴纳的增值税就是(总包合同金额-分包合同总额)/(1+3%)×3%。

牛老师 解答

2018-09-25 18:27

3中你增值税预缴税款表中销售额数据应该和纳税申报表主表显示的金额一致。预缴税款表中扣除金额,同时纳税申报表附表一12列,12行也显示分包扣除的金额。

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这个申报表填写附表1 这个货物及加工修理修配劳务 18 和这个减免表 10 这个对应第一列,
2020-08-11 16:22:50
你好 你当期是否有开正数发票 对应的业务税率
2020-05-08 17:36:42
3,显示不一致没关系,你预缴税款表其实要预缴开票的金额也是发票的金额,只是交税时扣减了分包金额。4,最终缴纳的增值税就是(总包合同金额-分包合同总额)/(1+3%)×3%。
2018-09-25 18:21:49
差额开票的要填写附表扣除那个。 看营业范围。
2022-06-13 15:01:44
你好,以后开了发票在未开具发票填写负数 开具的发票里面正常申报 按你实际业务开就可以
2019-11-24 23:36:25
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