私人门诊部,医生的社保,支付社保费时,社保费共1493. 问
同学你好, 现在社保都是当月交当月计提, 因此,计提和支付一起时,如下做法 借 管理费用 社保 1035.02 其他应收款 个人社保 458.66 贷 银行存款 1493.68 答
老师,12月暂估运费票时,借:销售费用:256820.36,贷: 问
差额小直接计入26年的运费 答
老师,请问一下公司购入软件5年使用,我这个计入内账 问
那个要计入无形资产,按5年摊销 答
老师请问公司注册资本800万,实缴也是800万,由于公 问
同学你好,你说一下你的分录是怎么写的, 投资者代付是指替公司支付了各种费用42500吗 还是说,投资者从账上 支取了42500 具体是哪个科目少了这个42500 答
老师,这一题选择哪个 问
同学你好,我给你解答 答

这样就可以在做预收账款时先不申报,开具发票确认收入时再申报是吗?
答: 你好,是的哦,等开发票的时候再申报就行,预收款先不用申报
老师您好,我是供暖企业一次性向开发商收取配套费,如果不开票,我们收到款做到预收账款-公司,给开发公司开发票,我们就一次性转收入,现在事务所要求我们按每半年进行“其他收益”分摊,计入收入。现在开具发票就缴税,如何能给账面对账,因为半年分摊的时候又得重新确认收入
答: 你好; 你们要做下分摊哈; 权责发生制来处理分录的 。 一次性开票的话 你们 要一次性缴纳税费; 只是收入按期去分摊下
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
现在有这样的疑问,预收账款未确认收入,10200,剩下30060,已开发票,怎么做账呢
答: 未开票的也要做收入









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