老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答

公司6月成立,交了租金8月刚建账,7月已付租金没发票,所以8月有收入了就预提了成本,但现在开了发票,我要把上个月预提的成本从预付款反向转回,再从待摊费用由成本吗,而且可以前面两月的都做一起了吗
答: 您好,预提的成本,可以红字冲回,不要反向转回,也可以两个月的做在一起的。
公司6月底新租厂房,预付7月租金,借,制造费用-租赁费,贷,银行存款,8月收到发票,5个点的,现在怎么做账啊6月就把制造费用分摊到成本里了
答: 借:应交税费—应交增值税—进项税 贷:制造费用-租赁费
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司租了两栋厂房,其中有一栋厂房预付一年租金,另一栋预付了7个月,发票也都开了过来,将所有的租金放一起先计入长期待摊费用了,然后每个月再摊销,这样可以吗?
答: 您好!可以的。可以这样做。




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蔡玉琴 追问
2018-09-13 22:04
王雁鸣老师 解答
2018-09-13 22:07