专票税率6%开成3%,上月按6%说了申报,本月发票汇总表实际销售金额为负数,实际销项税额问正数,本月增值税如何申报

劉s丹。
于2018-09-10 16:19 发布 1835次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-09-10 16:23
你好,销售额合计总额负数将不能申报,要么增加未开票销售,要么去大厅申报
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你好,销售额合计总额负数将不能申报,要么增加未开票销售,要么去大厅申报
2018-09-10 16:23:19
您好!你直接读入就好了。正常读入销项。
2018-10-31 11:46:43
你好,销售额按正数减去负数之后的金额填写
2019-07-02 14:33:15
您好
开了红字发票,申报的增值税税额,是销项正数税额—销项正废税额—销项负数税额=实际销项税额 最后按这个实际销项税额申报就行
对的
2019-04-25 08:15:50
您好,如果本月销售收入小于销项负数增值税发票金额,那么在电子税务局申报时,录入销售额为负数,没有其他操作。
2019-04-14 22:22:54
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劉s丹。 追问
2018-09-10 16:58
徐阿富老师 解答
2018-09-10 17:09