一般纳税人,本月红冲了上月开的一张专票,重新开成普票,现在税控盘增值税专用发票汇总表的实际销项税额是负数,普票的实际销项税额是正数,且大于专票的负数,增值税纳税申报附表一怎么填?

冬梅
于2018-10-31 11:46 发布 2141次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-10-31 11:46
您好!你直接读入就好了。正常读入销项。
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您好!你直接读入就好了。正常读入销项。
2018-10-31 11:46:43
你好!可以的。操作上是没问题
2018-10-30 14:45:20
你好,销售额合计总额负数将不能申报,要么增加未开票销售,要么去大厅申报
2018-09-10 16:23:19
8月开具了正确的蓝字发票,以及红冲的红字发票,在增值税附表一中按税率进行申报处理。对于17%的税率的发票,填写在16%的税率这一行处理。
2018-09-03 15:08:21
你好,把专用发票,普通发票汇总的金额申报,而不需要分别申报的
2016-10-19 12:23:27
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2018-10-31 11:50
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2018-10-31 11:51