送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-09-10 14:59

您好,借:其他应收款-司机姓名,贷:现金或者银行存款。编制工资表,或者让其到税务局发票,结转这部分费用到主营业务成本。

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-10 15:05

例如,月初预支出车费900,收入按50%收管理费,月底结转成本费用分录是怎样做呢?

王雁鸣老师 解答

2018-09-10 15:22

您好,收入按50%收管理费,是收取450元吗?如果是的话,编制工资表后,借;主营业务成本,450,贷;其他应收款,450。

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相关问题讨论
你好 垫付的时候 借方其他应收款 贷方银行或者现金 核销应该是拿发票来报 借方成本 银行 贷方其他应收款
2019-03-01 11:54:13
你好,是有错误的,12月份调整分录应当是 借;其他应收款 贷;主营业务成本 收到发票 借;相关科目 贷;其他应收款
2018-01-17 11:46:40
一般来说什么业务这么做分录呀?我是新来的这家公司,凭证附件还没看到,就看了下系统里的凭证
2017-02-16 10:44:19
剩下那一千有可能之前给过(拿票冲的),现在不知道怎么把剩下的1000搞平掉
2016-12-20 14:55:13
一般不这样直接,通常,借主营业务成本,贷:库存商品
2022-03-12 19:54:08
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