- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-09-10 14:59
您好,借:其他应收款-司机姓名,贷:现金或者银行存款。编制工资表,或者让其到税务局发票,结转这部分费用到主营业务成本。
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你好 垫付的时候 借方其他应收款 贷方银行或者现金 核销应该是拿发票来报 借方成本 银行 贷方其他应收款
2019-03-01 11:54:13

你好,是有错误的,12月份调整分录应当是 借;其他应收款 贷;主营业务成本
收到发票 借;相关科目 贷;其他应收款
2018-01-17 11:46:40

这个要根据你企业的真实经济业务进行判断。
2017-02-16 10:42:59

你好,另外的1000确定不用给了?
2016-12-20 14:49:42

你好,这个为什么是其他应收款呢
2020-07-14 16:04:43
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会计学堂辅导老师 追问
2018-09-10 15:05
王雁鸣老师 解答
2018-09-10 15:22