老师,建筑公司2026年开票有很大变动吗?有没有具体 问
只是甲供材今年不能再简易计税了 答
注册资本实缴需要缴纳什么税费?具体怎么操作流程 问
你好实收资本缴纳印花税 每年1月申报一次 答
老师 这个B 怎么理解 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
电子税务局固定在产发票关联的做法流程? 问
发票勾选抵扣 新增固定资产台账 进入长期资产发票关联,选发票绑定资产 校验提交 答
我们公司是食品生产企业,每个月开票200多万,2020成 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

进项发票入账未抵扣怎么做分录,抵扣了的又怎么做分录?
答: 借库存商品或者是管理费用, 应交税费待认证 贷银行存款 认证抵扣借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证
公司做医疗器械的,6月和7月分别购入电动病床,7月已经抵扣完毕,销售方在8月告知电动病床型号开错了,发票需要作废重开。在8月份分别给我们开具了红冲的发票和正确的发票,现在要做进项转出和重新开具的正确发票入账,分录是怎样的!
答: 如果金额是一样的,则分录为 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
发票先入账,这个月抵扣,平时进项发票都是借进项税额,这个月要抵扣税额抵扣联是要怎么做分录?
答: 首先,你需要将发票入账,然后将税额抵扣联的金额记录为应付账款。最后,你可以将这部分金额记录为应交税费。









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