送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2018-09-07 20:55

如果金额是一样的,则分录为 
借:应交税费-应交增值税-进项税额 
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

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借库存商品或者是管理费用, 应交税费待认证 贷银行存款 认证抵扣借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证
2024-05-05 11:23:57
如果金额是一样的,则分录为 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2018-09-07 20:55:35
首先,你需要将发票入账,然后将税额抵扣联的金额记录为应付账款。最后,你可以将这部分金额记录为应交税费。
2023-03-24 16:06:20
同学你好,发票抵扣联和进项发票的一样的,会计分录是相同的,只是附件不一样而已。
2022-03-23 11:12:46
借;制造费用等科目 应交税费 (待抵扣进项税额) 贷;银行存款等科目 借; 应交税费 ( 进项税额) 贷; 应交税费 (待抵扣进项税额)
2017-06-28 15:29:15
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