发票先入账,这个月抵扣,平时进项发票都是借进项税额,这个月要抵扣税额抵扣联是要怎么做分录?

传统的冬日
于2023-03-24 16:01 发布 541次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学你好,发票抵扣联和进项发票的一样的,会计分录是相同的,只是附件不一样而已。
2022-03-23 11:12:46
首先,你需要将发票入账,然后将税额抵扣联的金额记录为应付账款。最后,你可以将这部分金额记录为应交税费。
2023-03-24 16:06:20
当月没有认证做借:库存等 应交税费-待认证进项税额,以后认证借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额。
2019-07-10 13:36:24
你好,没问题,是可以的哈
2021-10-09 18:15:29
你好,这样不用转 你直接留在这个科目上就行
2022-04-04 12:25:48
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