- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你那边收到发票是咋开的,有税率吗?
2018-09-06 16:08:34

你好,收到发票了可以这样做的
2020-02-25 20:14:22

你好 年底收到发票 把借 管理费用 贷 预付账款 用负数冲掉 再按发票来做就可以。
2019-12-08 15:11:18

你好,收到发票与之前金额是一样 的,不用再分录的。
2020-07-14 15:54:40

是的,之前没有按月摊销是的,可以这么做,
2020-07-02 11:48:16
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