老师你好,在注销公司申报经营所得时弹出来的,说是 问
那么只有去大厅处理了 答
老师,我想问下,有一家装饰公司,有一张进项发票,是在 问
你好,你们自己办公用的不能做库存商品,你拿来销售的才做库存商品 你们这个是必须要入库吗? 答
老师,假如12月份开的是8、9月份的工资,申报个税时 问
你好,所属期12月份,这里面的所属期都是发放的月份 答
你好,老师,咨询一下问题:2024年12月份,我公司开具了 问
您好,合规处理更正24年汇算清缴报表,补正收入成本 答
老师好,我医院在25年2月办理了注销,同时在2月份又 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师,请问,19年我计提了电费3000元,但今年我拿到发票只有1000元,那怎么账务处理呢,计提时我是这样的,借,管理费用--电费3000,贷:其它应付款3000
答: 你好 你实际发生的 是3000还是10000
办理充值卡时已经开了3仠的油料发票,账务处理是直接进管理费用还是要预付账款?
答: 你那边收到发票是咋开的,有税率吗?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们公司17年有暂估一笔费用,分录是借:管理费用10 贷:应付账款10 这个月才发现该比费用实际未发生,现在要账务处理怎么操作?
答: 冲销掉。借以前年度损益调整-10 贷应付账款-10 借以前年度损益调整10 贷利润分配未分配利润10








粤公网安备 44030502000945号



稻草人 追问
2020-05-19 17:28
meizi老师 解答
2020-05-19 17:30
稻草人 追问
2020-05-19 19:57
meizi老师 解答
2020-05-19 20:39
稻草人 追问
2020-05-19 22:06
meizi老师 解答
2020-05-20 09:08