董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

老师您好,这个月交了本月和下个月的房租,一共是4000元,账务处理,是不是把2000做到管理费用,2000做预付账款?
答: 你好,收到发票了可以这样做的
办理充值卡时已经开了3仠的油料发票,账务处理是直接进管理费用还是要预付账款?
答: 你那边收到发票是咋开的,有税率吗?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好,老师。我想咨询下每年租金费分三次付。付的时候是记预付账款和银行账款。每月摊销是记管理费用和预付账款。等年底的时候收到发票的账务处理是怎么做
答: 你好 年底收到发票 把借 管理费用 贷 预付账款 用负数冲掉 再按发票来做就可以。








粤公网安备 44030502000945号



百合 追问
2020-02-25 20:41
玲老师 解答
2020-02-25 20:48