老师您好,我公司充值油卡1000,赠送油费60,就是我花1000可以用1060 的油。之后开发票是1000,请问我做账需要反应60吗?应该怎么账务处理 借:预付账款1000 贷 银行存款 1000,借 管理费用 油费 1000 贷 预付账款 1000 么?
张丽
于2020-07-08 09:44 发布 1433次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论

你好,不需要反映那60,分录没错
2020-07-08 09:51:28

您好!你每个月借管理费用 贷应付账款
然后借应付账款 贷银行存款。
2018-05-25 17:15:46

是的,之前没有按月摊销是的,可以这么做,
2020-07-02 11:48:16

你好 年底收到发票 把借 管理费用 贷 预付账款 用负数冲掉 再按发票来做就可以。
2019-12-08 15:11:18

第一个分录是付房租时就取得了发票,第二个分录是没有取得发票,取得发票后再计入管理费用
2018-09-19 15:04:51
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