二月开票一张2.4万,做了 借:应收账款2.4万,贷:收入和销项税,三月回款2.4万,做账借银存,贷应收,五月发现版权有争议(我们单位做互联网阅读的)发现网上有其他家相同作品,协议我方开红字发票2.4万,分录全部冲红,借:应收-2.4万,贷:收入负数和销账负数;再重新开1.3万发票做正常收入九月需要退款1.1万,怎么做分录呢?需要哪个过渡科目

NN
于2018-09-04 14:23 发布 750次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好
退款 借;应收账款 贷;银行存款 1.1万
2018-09-04 14:26:53
3、应收账款-A公/1130,贷;主营业务收入-无票收入 b产品1000,应交税费-销项税130 这样做分录,对吗
这里的二级科目就不是无票收入,是开票收入的。
2024-12-07 15:18:06
您好 已经过了汇算清缴 可以这样写分录 借 应收账款 借方红字 贷 主营业务收入 贷方红字 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字
2020-07-23 05:50:43
你好,上月开应收账款红字发票
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款
本月将款项退回
借:应收账款,贷:银行存款
2022-07-05 10:37:17
你好,都是可以的
2017-05-23 15:02:10
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