老师您好!建筑公司计提发放工人工资,本来完整的分 问
你好,那你的应付职工薪酬是借方余额。 答
我23年9月做了一笔暂估款,暂估的是开回来的进项发 问
您好,暂估的是怎么做的呢? 答
老师,我这个不太明白听课听了2遍了,强制性转换条款 问
你好,哪里想不明白呢 答
收汇的汇率怎么确认,应收账款一外币户和银行存款 问
收贿是当天的借银行存款,贷应收账款,差额放到财务费用。 答
个人租车给公司 签订的租车协议4000元/月 代开 问
那个租金是按月申报个税,可以开一张发票 答
老师,辞职员工把现金交到单位,以单位名义缴纳社保如何做账务处理
答: 你好 以单位名义缴纳社保 就要和单位员工一样做账
个人全额补交的社保,公司给现金报销怎么做账务处理
答: 借;管理费用—社保费用 贷:库存现金
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
员工个人补缴3个月的社保费 交给单位现金 单位给补缴的 怎么做账务处理 补缴总金额 3501.63 单位缴纳2386.77 个人缴纳 916.65 滞纳金 198.21
答: 您好,员工交现金时,借:现金,916.65,贷:其他应付款-社保,916.65,计提单位应交的,借:管理费用-社保等科目,2386.77,贷:应付职工薪酬-社保,2386.77。交纳时,借:其他应付款-社保,916.65,应付职工薪酬-社保,2386.77,营业外支出,198.21,贷:现金或者银行存款,3501.63