送心意

森林老师

职称中级会计师

2020-07-31 17:17

同学,您好,按正常应该要处理。这个看你自己的决定。

小螃蟹 追问

2020-07-31 17:20

跟发票数额不一致,有风险吗

森林老师 解答

2020-07-31 17:21

肯定有,如果是开在一张发票上的,最好入账。

小螃蟹 追问

2020-07-31 17:23

如果记入营业外支出,能在所得税前扣除吗,汇算清缴该怎么处理?

森林老师 解答

2020-07-31 17:24

同学,您好,这个不能。

小螃蟹 追问

2020-07-31 17:25

汇算清缴要调增吗

森林老师 解答

2020-07-31 17:26

同学,您好,是这样操作。

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相关问题讨论
同学,您好,按正常应该要处理。这个看你自己的决定。
2020-07-31 17:17:30
你好 借营业外支出 -滞纳金 贷银行存款
2019-07-10 14:36:19
计提社保公司部分  借:管理费用-社保  贷:应付职工薪酬-社保          个人部分  借:应付职工薪酬-工资  贷:其他应付款-社保    支付的时候 借:应付职工薪酬-社保   其他应付款-社保   贷:银行存款
2021-08-03 16:00:49
你好同学,请看一下下面的图片
2019-10-01 10:50:09
你好   你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2022-02-17 17:31:06
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