送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-08-28 16:44

你是发现金吗,发放的时候,取现,借:现金  贷:银行存款, 
发工资,借:应付职工薪酬   贷:现金

青春侠 追问

2018-08-28 16:47

我意思我8月份取得钱,而是7月份发工资用了?怎么体现

青春侠 追问

2018-08-28 16:49

这钱是后取得,但是月底我不是要计提结转工资吗?这个怎么处理

辜老师 解答

2018-08-28 16:49

你是要在账面体现,就可以通过上述分录体现, 
你还要在哪里体现出来

青春侠 追问

2018-08-28 16:59

这钱是后取得,但是月底我不是要计提结转工资吗?这个怎么处理

青春侠 追问

2018-08-28 17:02

那么这样的话,银行对账单的日期不是对不上了

辜老师 解答

2018-08-28 17:32

那你7月份只要做计提工资,形成应付职工薪酬余额,下个月在支付就可以

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相关问题讨论
如果扣除不发放给职工借银行存款贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬借管理费用负数。
2022-01-15 18:31:04
您好 计提应发工资的时候是实发加个人社保 实发的时候 就是计提的应发工资-个人社保
2022-03-04 20:22:20
您好!计入其他应收款。
2017-03-20 14:30:02
你好,学员,差额是什么意思,学员
2022-02-24 22:07:28
计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 发放 借;应付职工薪酬-工资 贷;银行存款等科目
2016-11-08 15:29:28
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