老师,2025年用了的二级科目名称我在2026年修改可 问
可以的,可以修改明细 答
老师,新成立的小规模企业(注册资本200万),会计制度 问
您好,如果是新成立的还没有做账,可以修改为小企业会计准则,企业会计准则较小企业会计准则更加细化 答
老师,医保,人社都增员了,为什么税务申报社保没有增 问
需要先做缴费工资调整填写 答
之前几年用做的手工帐想做电脑帐,中途怎输入总帐 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,这个不是残留100个。打个比方,计划生产 问
朋友您好,我觉得这个逻辑不对。如果工艺性正常损耗,则 100 个对应成本并入 900 个完工品,单价 = 10000/900,合规无风险;系统直接转主营成本是错的,需改核算规则按实际完工数摊全部成本。 1. 系统直接转1000元至主营业务成本不对,没实际销售,违反配比原则 2. 正确是900个实际成本应为10000元,单价=10000/900≈11.11元,全部分摊至完工品 3. 需调整系统成本核算规则,按实际完工数量分摊全部投料/费用,不单独转出所谓未完工成本 答

某单位开来属在建工程50万的发票,这笔款项本来该专项应付款里付,但专项应付款没钱,单位垫付15万其余搭账,分录怎么做?
答: 借:其他应收款 贷:银行存款
你好,老师,关于拆迁中拆迁补偿款建厂房的分录是借:在建工程 贷:银行存款 这样专项应付款就减不下来了呀,可是这个钱不就是用来盖厂房的吗?
答: 你好同学 借:专项应付款 贷:其它收入 这个专项不再付了就转为其它收入了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
18年收到政府补助8000万,入专项应付款,一直没核销,款项于18年用于在建工程和贷款利息支付,现在怎么核销专项应付款
答: 您好,您支付的是时候应该冲专项应付款的









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