请问老师,酒店店庆活动储值10000元赠送1000元+100 问
赠送的1000元储值金,不能直接冲减收入,要按“合同负债/预收账款”核算,客户实际消费时再确认收入、冲减对应金额。 答
老师,个体户建筑队,用工人工资做成本,做工资表能税 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
你好,季报企业所得税一季度期初资产总额为资产负 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师2025年总共发了119000.税款交了1050.附加扣 问
你好,是合并计税的 答
公司是小规模纳税人,26.1月新建帐,只有一笔开票收 问
是的,就是那样子的哈 答

老师你好,我想问一下,有项目补贴款补给我们后,我们这边直接打款给我们欠款的乙方,但是之前我是记了应付账款的,借在建工程,应交税费,贷应付账款的,请问我收到项目补贴的时候按理来说是记,借银存,贷专项应付款,付款的时候怎么对冲回去呢?
答: 收到项目补贴款借:银行存款贷:专项应付款 用补贴款支付乙方欠款(冲应付账款)借:应付账款 —XX 乙方贷:银行存款 同时结转专项应付款(按补贴对应项目性质处理) 若补贴用于资本性支出(如在建工程): 借:专项应付款 贷:递延收益 后续在建工程转固定资产后,按折旧年限分摊递延收益: 借:递延收益 贷:其他收益 若补贴属于与收益相关(如项目运营补贴): 借:专项应付款 贷:其他收益
你好,老师。农业公司盖大棚,农业局发放政府补助资金给农业公司采用“先建后补1:1”的形式。就是农业公司盖大棚的成本发票拿去农业局报销(农业公司自己不开发票),农业局审核后只是补贴相应的报销费用转入农业公司对公账户。那么成本发票拿去农业局报销的会计分录可以这样写吗?(收到成本发票)借:在建工程-人工费400000 在建工程-材料费300000在建工程-水电费166200 贷:应付账款866200(交给农业局报销后)借:银行存款866200 贷:专项应付款866200
答: 同学你好 分录可以这样做的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,我公司欠供应商货款,但财政帮我们解决了支付给供应商贷款,钱先入我司账户,再由我司支付供应商货款,我需要挂在建工程,也需要挂专项应付款,请问应该怎么入账
答: 您好,是的, 1、实际收到专项拨款: 借:银行存款 贷:专项应付款 2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本: 借:固定资产/在建工程 贷:银行存款 同时: 借:专项应付款 贷:资本公积----资本溢价








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奇异果 追问
2026-01-04 18:07
朴老师 解答
2026-01-04 18:08