老师好!现在公司有一笔前期预付款,付款做账时:借:在建工程 贷:应付账款。现在情况是票到货未到,供应部门在ERP系统上传数据,生产凭证是借:原材料 应交进项 贷:应付账款。现在想把原材料这部分转到在建工程,请问老师账务如何处理,才能在ERP系统中实现总账与业务账数据没有差额。

阳光老男人
于2025-12-30 09:11 发布 4次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2025-12-30 09:12
红字冲销 ERP 自动生成的原材料凭证:
借:原材料(红字)
应交税费 — 应交增值税(进项税额)(红字)
贷:应付账款(红字)
重新入账 计入在建工程:
借:在建工程
应交税费 — 应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
ERP 系统中修改物料属性为工程类,执行总账与业务账对账,确保无差额。
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贷应付账款,表示应付款的增加 就
2015-11-24 09:09:01
同学,你好
嗯,可以的
2023-03-10 10:40:21
同学你好,这个是不可以的,在建工程属于资产类科目,由于你现在还未形成最终方案不能确认计量价格,因此不能算作在建工程。
2023-12-20 11:34:21
是的,就是那个处理的
2023-12-20 10:57:18
你好,如果是用于不动产建设,是可以这样处理的
2018-05-05 15:03:28
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