老师,现在在手机上按月补开去年的租车发票可以么, 问
同学,你好 可以的。 是的 答
上期未申报征收项目的增值税品目在哪里补申报 问
你好,可直接更正申报,或直接在本期申报 答
老师电子发票抵扣认证是发现,发票的税金金额跟电 问
你没有抵扣对方就已经开了bu fe红字发票 答
股份转让的印花税是属于允许税前扣除的费用吗? 问
是的,股份转让的印花税是属于允许税前扣除的费用 答
老师,这是啥问题提示这个呢 问
因为你的报表左右不平 答

公司现在处于筹建期,没有收入,但是有进项税十几万,这十几万进项税可不可以一次全部勾选认证,然后申报作为留底税额?
答: 您好!可以这样操作,留到有收入的时候再抵扣。
请教一下,10月开票收入100000,销项税13000,9月申报表期末留底税额1000,9月期初留底500,待认证进项税额5000,推算要拿多少成本票,是怎么算了?
答: 你好。 首先你要知道你们自己当地的 行业税负率考核。 你根据税负来反推你成本需要多少发票
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
撤单重报后出现这个,是什么原因?我刚开始的时候把进项税额输错了,现在我改正了,和国税系统里的期末留底税额已对到了,但是不能导入,什么原因?
答: 是的!我正式申报后发现错了,打电话让专管员撤销的!但是我现在修改正确后,撤单重报就出现了那个说期末留底税额和已接单金额不一样!这个改怎么弄呢?








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程小峰老师 解答
2018-08-16 13:51
程小峰老师 解答
2018-08-16 14:54
程小峰老师 解答
2018-08-16 17:09
会计学堂学员 追问
2018-08-16 13:45
会计学堂学员 追问
2018-08-16 14:51
会计学堂学员 追问
2018-08-16 15:29