朴老师,在线吗?想咨询您个问题。 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
请别人给客户现场售后服务的费用大概是5000-7000 问
2025 年 12 月底(暂估) 借:销售费用 / 管理费用 — 服务费 5000-7000 贷:应付账款 —XX 个人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收发票 先冲暂估: 借:销售费用 / 管理费用 — 服务费(红字) 贷:应付账款 —XX 个人(红字) 再按发票入账: 借:销售费用 / 管理费用 — 服务费 应交税费 — 应交增值税(进项,如有) 贷:银行存款 5000-7000 费用归属 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到发票,可在 2025 年汇算扣除。 没拿到票:2025 年汇算先调增,后续 5 年内拿到票可追补扣除。 答
老师,我是一般纳税人,13% 我这个月开了12万的发票,我 问
您好,是的,如果收到的13%的进项不用交税 答
老师,汇算清缴后选择了暂不退税,如果想退税的时候 问
你好好是的,还可以继续申请退税 答
请问老师这个资料二里面,题目上不是说的若A公司违 问
你好,同学学习很认真。题目解析有误。 不执行合同损失是双倍返还违约金800才对。大于执行合同损失,应该选择执行合同。 答


老师,我21年12月交社保的时候,做的分录是借:管理费用 借:其他应付款 贷:银行存款,然后我们发现我们交了离职人员的社保,我们就去申请退费,现在多交的部分退回来了,我们应该如何做账呢?
答: 借银行存款 借管理费用负数。 贷其他应付款
老师为什么报销一笔费用做两笔分录呢?1.借:管理费用 贷:其他应付款。2 .借:其他应付款 贷:银行存款。支付供应商也是做两笔分录。老师这是为什么呢?
答: 您好,报销当时没付款。就做两笔分录。 如果报销了,直接就付款,就做一笔分录。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
员工跟我们签的劳动合同,但是我们把工资、个税、五险一金交给人力资源公司代发,怎么做账?打完款后开发票,开的是代发工资、代发社保、服务费等,我打款时做的是,借:其他应付款,贷:银行存款,发票到时,做的是,借:管理费用-工资、社保等,贷:其他应付款,这样对嘛?
答: 对的。









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程小峰老师 解答
2018-08-14 15:29
Daisy 追问
2018-08-14 15:31
程小峰老师 解答
2018-08-14 15:42