送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-08-10 16:35

是的,你的理解是正确的了

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相关问题讨论
是的,你的理解是正确的了
2018-08-10 16:35:34
你好,把发票贴进去就行了,差额在汇算清缴的时候调整成本,这样就不用做红冲的分录了,只在汇算清缴的时候调整。 如果你要红冲,就做红冲的分录,然后做正确的金额的分录把发票贴在正确的金额的分录上面
2020-02-20 14:51:30
多转的部分做红字借以前年度损益调整 贷 库存商品
2019-02-22 14:32:29
您好,需要将之前暂估分录红冲及暂估涉及到的成本,然后凭发票再做正确的。
2018-12-06 14:49:05
借 主营业务成本 贷应付账款-暂估
2019-04-10 11:53:03
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