会计做账拿到发票之后干什么如何签批我们公司现在是停工期如果计提工资,计提以后如何结转,写个分录
A侯鸟
于2018-08-09 16:03 发布 786次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
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你好!做黏贴单找相关人员签字报销,停工期如果计提工资转入管理费用
2018-08-09 16:05:59

精通外帐另发你,告诉邮箱。
2015-03-28 14:58:35

老师:让我来解答你的问题吧。首先,如果支付的费用类款项,后才收到专票,会计分录应该是在支付时,支付科目借方,应付账款贷方;如果不是在同月取得专票,则需要在取得专票后,做一次调整,专票科目借方,应付账款贷方;如果取得的是普票,会计分录应该是普票科目借方,应付账款贷方,但由于普票不能作为税收凭证,因此可能会在以后的月份需要再做一次调整。至于根据银行回单做外账,可以但不建议,应该根据业务凭证,如发票、收据等做记账,做账也不得计提。
2023-03-17 13:06:51

你好 ; 1. 先支付 如果是当期的费用 ; 你 用不含税去做费用 处理 ; 借 管理费用等 ; 其他应收款-进项税 贷银行存款 ;收到专票 借 进项税贷其他应收款-进项税 2. 普票直接做 :借管理费用等贷银行存款 ; 到时发票直接收到附凭证后面去 3. 一般是先计提工资在当月; 在发放的时候 做发放分录处理
2022-03-30 09:15:30

计提时候
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
发现差异的时候直接红冲就可以
2020-05-23 15:34:15
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