老师,之前注册资本是认缴的,一直没有到位。现在股 问
那个次年1月申报印花税就行,在工商年报的官网其它公示里边公示 答
你好老师,有没有完善的财务制度模板?发几份我参考 问
同学,你好 可以参考 https://www.acc5.com/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老师:小规模商贸纳税人, 签订一份销售谈的就是不含 问
申报收入计算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未开票收入”,缴增值税≈0.99 元。 降风险措施: 全额申报,不隐瞒未开票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 税、不开发票)、送货单、收款凭证; 做账时按 “借:银行存款 100,贷:主营业务收入 99.01、应交税费 0.99” 处理; 避免长期大量无票销售,尽量引导甲方要票。 答
老师,您好,一般纳税人医药公司,有两个仓库给做仓储 问
您好,只要有这个经营范围是可以的,没事 答
您好老师,过节我购买的礼品赠送客户,礼品的发票是 问
1、采购月饼 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额)专票才使用 贷:银行存款 2、赠送客户 借:管理费用/销售费用—业务招待费 贷:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款。 赠送按偶然所得申报个税 答

如果在18年计提的时候计提了,但是事实不用支付这个税费,那么代表多计提了,那么这个多计提的怎么办?还有我可以把多计提的等到今年的某月需要支付的时候当那个时候的计提行么
答: 你好,你需要把多计提的税费冲销
您好老师,以前的会计在2014年的时候把固定资产多计提了,我在2018年的时候发现的,直到我没有做冲减 ,我想现在每个月不计提等到把那多计提的部分一样以后再计提,这样可以吗?如果调整的话我应该怎么写会计分录呢?
答: 你好,不行的,不计提,当年的折旧费就会少了,借以前年度损益调整,贷累计折旧,
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
您好老师,以前的会计在2014年的时候把固定资产多计提了,我在2018年的时候发现的,直到我没有做冲减 ,我想现在每个月不计提等到把那多计提的部分一样以后再计提,这样可以吗?如果调整的话我应该怎么写会计分录呢?
答: 你好,可以的,现在不计提,等到多出的部分完了再计提


sfy 追问
2018-08-09 11:59
邹老师 解答
2018-08-09 12:00