送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-08-05 16:10

钱,没有到账,开发票确认收入,计入应收账款,借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费

竹叶青 追问

2018-08-05 16:15

做了,就是这个月有成本,怎么做分录,要不要结转损益,应该接转不了吧,请教老师

袁老师 解答

2018-08-05 17:40

是的,暂估成本结转吧

竹叶青 追问

2018-08-06 10:39

老师暂估成本怎么做分录

袁老师 解答

2018-08-06 11:05

借:主营业务成本贷:应付账款--暂估吧

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相关问题讨论
钱,没有到账,开发票确认收入,计入应收账款,借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费
2018-08-05 16:10:17
您好!内帐可以不用做。除非你付了税金
2018-09-06 16:46:48
在这种情况下,你应该做出以下分录:首先,在第一个月将客户款项记入应收账款。然后,在第二个月开具发票时,将应收账款中的客户款项转入销售收入。这样做的原因是,只有开具发票后,才能正式认定该款项为销售收入,才能正确记录企业的财务收入。
2023-03-14 19:19:59
借:发出商品 贷:库存商品 开票 借:应收账款      贷:主营业务收入             应交税费-增值税 借:主营业务成本 贷:库存商品
2022-05-23 10:05:25
您好 如果没有收入的话 暂时不需要结转成本
2019-07-22 16:21:47
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