老师,我们收到一张发票,但是开错了,这种发票已经入账了,可以做反向分录冲回吗? 如果入账后没有收到发票,计入的是预付账款,是不是做一个反向分录就行啊

欣欣子
于2022-06-02 14:52 发布 934次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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预付或应付都可以,看你们的常用科目是哪一个
2016-04-13 09:40:12
需要预付1万给卖家,没有发票,写了费用申请,11月30日已经签字同意,但是12月1日才付款给对方,那么11月该笔款需要怎么入账?
2015-12-01 11:07:36
等到收到货时再做一个补付尾款的分录就可以了。(就是再做一个和预付时一样的分录,只是金额是尾款的金额)
2016-07-06 16:40:27
可以
2016-07-02 15:33:08
同学,你好
就是预先充值
2022-02-28 10:03:30
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