老师,我们收到一张发票,但是开错了,这种发票已经入账了,可以做反向分录冲回吗? 如果入账后没有收到发票,计入的是预付账款,是不是做一个反向分录就行啊
欣欣子
于2022-06-02 14:52 发布 773次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

预付或应付都可以,看你们的常用科目是哪一个
2016-04-13 09:40:12

需要预付1万给卖家,没有发票,写了费用申请,11月30日已经签字同意,但是12月1日才付款给对方,那么11月该笔款需要怎么入账?
2015-12-01 11:07:36

您好,收到的20000元,甲公司计入了预收账款。
2020-05-03 08:02:10

你好,直接根据支出凭证入账就行的啊
2020-01-07 11:34:45

你好!是的。计入预付账款就可以了
2017-09-01 14:16:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息