老师,我们是供应链公司,提供代理采购,营收主要是代 问
你好,这种有风险的会被是认为你单位在隐瞒收入逃税。 答
老师你好,由于做账时候把律师费错入了福利费,汇算 问
需要红冲之前错入的福利费调账为律师费 答
老师 我们给一个公司供应一些特产,我们也不是专门 问
同学你好 你们是一般纳税人吗 答
老师这题怎么理解 问
你好,先看一下题目,请稍等 答
小规模纳税人,享受增值税优惠政策,季度不超30万免 问
你好,确认收入分录 借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-小规模 不超过30万 借:应交税费-增值税-小规模 贷:营业外收入/其他收益 答
老师 我在购入金税盘和服务费的时候 做了 借 管理费用 借 应交税费~应交增值税~进项税 贷 银行存款 今天看到老师(如下图)的答案 我的是不是做错了 是不是必须要做修改 把应交税费~应交增值税~进项税修改为 应交税费~应交增值税~减免税
答: 您好,不一定的,做进项也是可以的,但是要全额抵扣,不能按发票上的增值税额抵扣的。
请问一下,税控服务费购买时(借:管理费用,贷:银行存款)结转(借:应交税费-应交增值税(减免增值税)贷:管理费用(负数)),那么用于抵扣时的分录怎么做?可以直接这样做吗(借:应交税费-应交增值(销项税额)贷:应交税费-应交增值税(进项税额);应交税费-未交增值税;应交税费-应交增值税(减免增值税))
答: 可以的 你的分录正确
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我购买税盘的费用,借:应交税费-应交增值税-减免税款,借:管理费用-红字,是不是还需要借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应交税费-应交增值税-减免税款,把减免税款这个明细科目走平呢?
答: 你好,一般纳税人吗?借应交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-应交增值税(减免税款)这么结转
冰山 追问
2018-08-04 17:41
冰山 追问
2018-08-04 17:41
冰山 追问
2018-08-04 17:42
王雁鸣老师 解答
2018-08-04 17:42
冰山 追问
2018-08-04 17:43
王雁鸣老师 解答
2018-08-04 17:43