送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-01 10:02

你好,补偿已经发生的支出,收到直接计入营业外收入的

亮晶晶 追问

2018-08-01 10:02

哦,那为什么不是专项应付款

邹老师 解答

2018-08-01 10:06

你好,这个补助有规定专款专用?

亮晶晶 追问

2018-08-01 10:07

倒也没有说明,如果是写了,那做了专项应付款了,那专项应付款怎么办

邹老师 解答

2018-08-01 10:08

你好,写了就需要做专项应付款 
使用了就把专项应付款转到营业外收入 
借;专项应付款   贷营业外收入

亮晶晶 追问

2018-08-01 10:09

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2018-08-01 10:09

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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您好,对的,这个是没错的哈
2023-12-06 20:15:25
你好,支付和收到发票的时候不对。借管理费用,贷银行存款, 然后借专项应付款,贷其他收入。
2024-03-27 13:36:08
对的是的,是这么做的。
2022-03-09 15:52:27
你好,什么原因你们不用计提啊?
2022-01-07 16:02:15
您好,公司承担需要经过应付职工薪酬科目过度,以2为准,差异进行调整
2022-03-21 11:47:49
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