公司是收取挂靠费为主的,如果100万的工程,收取管理费5万,代收税费2.5万,剩下的92.5给挂靠方,收取管理费时,借银行存款5万,贷其他业务收入5万,收取代收税金时,借银行存款2.5万,贷其他应收款2.5万,付挂靠方款时,借应付账款92.5万,贷银行存款92.5万,这样对吗?那代收税金的其他应收款在什么时候做借方,冲平呢
酆芯之恋
于2018-07-30 07:44 发布 2910次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2018-07-30 14:14
稍等,我看下然后回复你
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稍等,我看下然后回复你
2018-07-30 14:14:24

你好!可以开发票或用其他发票报销出来冲平
2018-07-30 13:16:43

你好同学,这边垫付的要计入其它应收款里,以后还你
2021-01-28 15:04:09

这样做是对的了,可以 的
2018-08-20 14:16:41

是啊,挂靠业务就是这样处理啊,你们公司又没有实际收入,纯属甲方与施工方之间的业务,你们公司属于代收代付形式,没有实际的工程收入。只有一点点收取整个挂靠过程下来的 管理费收入而已。由于你的问题,没写全,我只能根据猜测,来解释你的可能疑虑。
2016-09-03 23:07:50
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