送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-07-26 12:41

你好 
借备用金  
借 其他应收款 8500 
  贷 现金  8500 
报销 
借 管理费用 9771 
    贷 其他应收款 8500 
         现金           1271

上传图片  
相关问题讨论
你好 借备用金 借 其他应收款 8500 贷 现金 8500 报销 借 管理费用 9771 贷 其他应收款 8500 现金 1271
2018-07-26 12:41:44
您好,员工借款出去付的吧?
2021-03-09 15:05:03
你好 预借 借:其他应收款1000 贷:库存现金1000 报销 借:管理费用等 1500 贷:其他应收款 1000 贷:库存现金 500
2020-03-04 22:12:14
员工借备用金,现在拿发票来报销。发票有很多,对应很多笔不同的花销。现在想问我记账时要怎么记?是每一笔花销对应一个记账凭证还是一次性都记在一个凭证上面?因为要考虑到后期装订凭证,所以想问一下。
2015-11-23 11:30:21
对不起老师是我把管理费用写错了借:管理费用59769元,借主营业务成本20000元,贷:预付账款8460元贷:其他应收款 70000 贷:银行存款:1309元,非常感谢老师!
2018-09-16 20:56:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...