老师,你好,有个问题,生产车间管理人员工资计入生产 问
你制定价格的话合理 账务处理不变 答
老师,上个月我们在建工程部分已经运行了,暂估固定 问
可以的,按你的思路做就行 答
老师,公司卖车收入缴纳什么税? 问
那个需要交增值税的哈 答
老师,您好,公司成本取值是从ERP中的销售明细表里取 问
不需要打印这个明细表存档 答
老师。制造业归集直接成本,直接人工和机器工时是 问
是的,都是一样的工时分摊 答

建筑公司(一般纳税人),现有一个异地项目(简易计税项目),当月开票200万(增值税:200/1.03*0.03=5.83),收到分包80万,去当地预缴了是不是这样算:(200-80)/1.03*0.03=3.5万?然后回到公司所在地还要交吗?还是只预缴就可以了?
答: 你好,玉饺子是这么做的,回起来所在地抵扣预缴的就可以打你还是照样可以差额交税?
老师,我们是建筑公司,一般纳税人 我们老板办的油卡充值两万人家给我们公司开专票,这个专票可以抵扣增值税吗?我们有些项目开的是三个点的普票,有些项目是开的九个点的发票
答: 你好,单位有车的吗?这个单位使用的可以啊。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
商贸公司(供应链企业)一般纳税人,甲公司从乙公司购进货物50万元(不含税).又从丙公司购进货物60万元(不含税),然后直接卖给戊公司120万元(不含税),税率13%,一般情况下,都是收到进项后,才开具销项发票,但4月份有一个情况就是,月底的时候,甲公司收到了乙公司50万元,丙公司60万元的进项发票,但丙公司60万元的进项发票品名开具错了,导致了甲公司无法开具120万元销项发票给戊公司。所以4月份就未开具销项发票,准备5月初开具销售发票120万元,那4月份的增值税怎么申报合适呢?如果按照未开票收入120万元申报,能抵扣的就只有50万元的进项税额50万*13%=6.5万元,另外的60万元进项发票4月份就不能抵扣,这就导致了4月缴纳的增值税就有点高了。
答: 你不用做无票收入。你账上做了收入吗?没有做的话,所有的发票都不需要填写,你不需要抵扣。销售额是0是吧。




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小灵儿 追问
2018-07-18 15:23
邹老师 解答
2018-07-18 15:24
小灵儿 追问
2018-07-18 15:30
邹老师 解答
2018-07-18 15:30