我公司一般纳税人1月不含税销售22.9万,开票按9%,应纳增值税2.06万,但是财税公司让我们拿13%的材料票16万,3%的劳务票6万作为进项,一共可以抵扣22600,这不就超过了销项应纳税额?

CY
于2022-01-18 16:47 发布 600次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-18 16:48
您好
那当月是不是不想缴纳增值税?
相关问题讨论
这个是销项减去进项
2023-11-23 10:54:47
这里不需要的,这里是实际缴纳的。
2022-02-17 11:28:42
你好
对的
是这么做的
2022-03-08 16:14:43
您好
那当月是不是不想缴纳增值税?
2022-01-18 16:48:04
应该是填写第23栏才出现的 当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减
2023-01-28 00:43:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



CY 追问
2022-01-18 16:50
bamboo老师 解答
2022-01-18 16:51
CY 追问
2022-01-18 16:53
bamboo老师 解答
2022-01-18 16:54
CY 追问
2022-01-18 16:59
bamboo老师 解答
2022-01-18 17:23
CY 追问
2022-01-18 17:26
bamboo老师 解答
2022-01-18 18:13