我公司一般纳税人1月不含税销售22.9万,开票按9%,应纳增值税2.06万,但是财税公司让我们拿13%的材料票16万,3%的劳务票6万作为进项,一共可以抵扣22600,这不就超过了销项应纳税额?

CY
于2022-01-18 16:47 发布 501次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-18 16:48
您好
那当月是不是不想缴纳增值税?
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这个是销项减去进项
2023-11-23 10:54:47
一般纳税人增值税应纳税额=当期销项税额一当期进项税额-上期留抵税额
2015-11-10 16:18:08
你好,这个收入金额是不含 增值税的收入金额
2019-08-06 11:47:56
这里不需要的,这里是实际缴纳的。
2022-02-17 11:28:42
借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
借 应交税费——未交增值税
贷银行存款
2020-03-16 15:08:14
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