建筑公司一般纳税人,在异地总包1个亿工程,这个月给业主开票确认收3000万(不含税)税额270万,同时专业分包出去的1000万(不含税)税额90万,也开具了发票给我们。我们异地预缴时是按照(3000-1000)*0.02=40万。请问这个月申报增值税时是不是270-90-40=130万?还有收到专业分包进项税额90万是不是正常勾选抵扣?谢谢好评
鱼
于2023-03-20 09:25 发布 334次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-03-20 09:26
你好,单位是一般计税的吗?如果一般计税的可以的,你还有其他的进项发票吗?你如果有的话,可以用其他的进项发票来抵扣,
要是允许抵扣,你回来申报的时候,可以用其他的项目抵扣。
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你好,单位是一般计税的吗?如果一般计税的可以的,你还有其他的进项发票吗?你如果有的话,可以用其他的进项发票来抵扣,
要是允许抵扣,你回来申报的时候,可以用其他的项目抵扣。
2023-03-20 09:26:22
借应交税费、
预交增值税、城建税、地方教育、教育附加、企业所得税,
贷银行存款
在附表四本期发生额、实际抵扣金额还有主表28行里面填写。
2023-08-04 11:46:38
您好,那您在最近月份补充申报
2023-09-20 23:52:23
小规模期间如果没有收入的话是可以抵扣的
2023-12-29 09:42:39
同学你好
很高兴为你解答
进项税不可以抵扣
2022-05-10 22:02:22
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鱼 追问
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