老师,您好,想问一下,有个员工还是在试用期,未够社保,9 问
同学,你好 要调整以前年度损益 答
甲方代发10万工程款给分包,分包直接给甲方开发票, 问
不能税前扣除。 必须让分包开票给你,再签三方代付协议,凭发票 %2B 协议 %2B 回单才能扣除。 答
老师,公司出租了一部分厂房出去,开具了发票计入了 问
先补提折旧计入其他业务成本,汇算清缴前补齐合规资料,确保收入与成本配比、税前扣除合规。 答
老师好,企业是新下来的新认证的高薪资格的医疗器 问
研发费用 给 2 名研发人员发工资、社保、奖金;专利维护费,全部做研发费,还能加计扣除,大幅降利润。 无形资产摊销 买的专利、软著按 10 年摊销,每月固定做费用。 学术推广、咨询、会务费 医疗器械行业允许,签合同、走公户、有资料,入销售费用。 提高员工工资、销售提成 正常发薪报个税,全额税前扣除。 答
老师,房租物业费这些,如果发票开的晚些,是等发票再 问
同学你好。每月按照合同约定 暂估入库。不能等发票来了再入。 答

老师,您好。在听余老师讲4月业务课时,第8笔业务的拓展内容,时讲到小规模纳税人月收小于10万元,免增值税,但要将所免增值税金额计入营业外收入,请问是按1%计算增值税的金额计入营业外收入?还是按3%计算增值税的金额计入营业外收入?此外,小规模纳税人月收大于10万元,减按1%计算增值税,请问是将2%减免增值税部分也要计入营业外收入吗?实务工作中还有什么类似的情况要计入营业外收入吗?是说营业账簿的印花税也要计入营业外收入吗?谢谢老师
答: 你账上按照1%的,就按照1%来结转,按照3%的来做的话,就按照3%。你看一下你的发票,当时开的一般现在都是开1%的发票。如果你开的是3%,交了1%,2%结转到营业外收入。如果你开的是1%,直接按照1%缴纳,2%的不要考虑了 营业账本的印花税不交了的,不用做,跟附加税一样,你的增值税不交附加税也不用做。
老师你好,想问下小规模纳税人如果收入季度不达45w的话,是不是不需要计提附加税?然后等到季度末的时候把增值税税额转到营业外收入? 这个转入营业外收入应该做到几月份呢,比如第一季度不需要缴纳增值税,那是在3月做转入营业外收入还是在4月做营业外收入呢
答: 收入季度未达45W的小规模纳税人不需要计提附加税,可以等到季度末的时候把增值税税额转到营业外收入。转入营业外收入应该在第一季度末的当月做转入,也就是3月或4月。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问小规模纳税人连续12个月累计收入达到500万,就必须升级为一般纳税人,这个是指营业收入吗(主营业务收入+其他业务收入)?不包括营业外收入?
答: 这个是指营业收入吗(主营业务收入%2B其他业务收入




粤公网安备 44030502000945号



李巧利 追问
2018-07-15 11:38
袁老师 解答
2018-07-15 12:21