你好,老师,请问下,公司每年要转给我私人钱,这些钱都 问
你好,这种情况是用于公司的支出,最好能够取得发票,如果实在不能取得发票的话,这些支出也要做到账里,不然那个钱就一直挂账了 答
老师,我们出差的人员有出差的补贴,每天50块钱补贴, 问
您好,不用,这种计入管理费用就可以 答
公司收购木糠,树皮,税点13%(收购其他公司原木加工成 问
同学,你好 这个没有的 答
请问,目前建筑公司一般纳税人所得税税负率是多少? 问
同学,你好 建筑行业一般纳税人的企业所得税预警税负率大概在1.8%-2.8%之间 答
合同约定开具1%普票,对方开具1%专票,这个会有税务 问
同学,你好 小规模,可以开具1%的发票 答


公司刚建账套,期初数如下:银行存款58284.74,应收账款10753,库存商品57611.53,合计借方126649.27,试算不平衡,应该怎么处理?
答: 你好; 如果你所有科目都盘点了 。那么你就把差异计入利润分配去 ; 到时 后期 查询到有 问题在调整利润分配
公司刚建账套,期初数如下:银行存款58284.74,应收账款10753,库存商品57611.53,合计借方126649.27,试算不平衡,应该怎么处理?
答: 你好,学员,没有其他科目的话,差额调到未分配利润
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,2018年错把应付账款计入应收账款,当时做的分录是 借:应收账款 10万 贷:银行存款 10万会计在2022年又做了一笔这个分录 借:应付账款 10 万 贷:库存商品10万实际没有发生退货,凭证后有没有附件,不知道当时为什么要这样做现在要进行修改麻烦老师帮忙看一下我做的凭证对不对
答: 你好,就是调整了应收到应付,然后红冲了第二笔,那就是对的








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