工商公示的股东及出资信息,去年写了。今年还是需 问
您好,不用,这个不用重复写 答
请教一下,就是公司做那个小区的水池清洗业务,和泵 问
你好,1. 属于保洁清洗服务,不在印花税法11类应税合同列举范围内,无对应税目,不用申报印花税; 答
为什么受让联营企业投资初始确认金额为放弃债权 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,epc项目分13和9的税率,现在甲方付预付款让开1 问
因为开票会先交税 没有税务少交风险,有提前交的资金占用风险 答
上期留抵税额是怎么回事呀 问
你好,上期留抵税额的意思,你可以理解为上个申报期进项税额比销项税额大,可以留作继续抵扣的税额 答


老师,去年13%税率的废铁收入按3%申报了,今年补交10%,怎么做分录?用以前年度调整吗?
答: 不建议用以前年度调整,否则还要修改去年的汇算清缴表
跨年发票税率开错,冲红,更正后,税金补交了,主营业务收入差额怎样做分录
答: 您好,当时没有交税吗还是
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
小规模纳税人22年12月确认了一笔未开票收入100万元。23年1月开了100万 1%征收率的专票。1月开的专票需要重新做收入的分录吗?可否只做应交增值税的分录,收入分录不做?
答: 你好 先红冲无票收入 再按开发票的确认收入 新开票是按原来无票收入税率开 去年是免税








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明 追问
2026-05-28 11:57
郭老师 解答
2026-05-28 11:59
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2026-05-28 12:02
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2026-05-28 12:03
郭老师 解答
2026-05-28 14:46
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2026-05-28 16:55
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2026-05-28 17:20
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2026-05-28 18:01
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2026-05-28 18:05
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2026-05-29 08:42
郭老师 解答
2026-05-29 08:49