送心意

朴老师

职称会计师

2026-05-07 09:30

上月没动过账 → 可以先暂估;上月已入账 → 必须先冲红再重做。

💋 唐棠💋 追问

2026-05-07 11:22

那还有福利费进项税是不是直接选不勾选不抵扣就可以了。还是说账上需要做进项抵扣再下个月转出?

朴老师 解答

2026-05-07 11:23

你勾选的时候选择不抵扣勾选

💋 唐棠💋 追问

2026-05-07 14:39

那账就直接做入费用里?

朴老师 解答

2026-05-07 14:40

同学你好
对的
是这样

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相关问题讨论
你好 借 原材料-暂估 贷 应付账款 -暂估
2022-01-16 16:19:36
你好,是完全可以的,这样是最简单的。
2019-08-28 15:06:41
借:原材料--暂估 ,贷:应付账款
2017-12-20 13:34:07
暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-04-10 20:54:56
是的,这样虚增材料,不可以
2022-04-14 09:03:58
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