送心意

朴老师

职称会计师

2026-04-29 15:39

直接做一笔调账分录就行:
借:其他应付款 - 万先生 13905.5
贷:应收账款 - A 公司 13905.5
冲掉错挂的往来,两边账目就平了,不用改收入、不用改往年报税。

上传图片  
相关问题讨论
你好, 客户部付餐饮部款时 借:其他应付款--餐饮部 2000 贷:其他应收款--客房部 2000
2020-07-27 13:03:43
可以的,可以这么做的。
2022-03-28 10:20:45
您好,这个是可以的哈
2022-07-12 11:03:36
您好,虽然是挂靠,但是要当做你们企业的业务一样做账的
2023-10-13 05:40:28
您好同学 总经理大钱进公户是不能确认收入的,确认收入要有经济销售业务的才行。不过不还了,可以当做入资计入实收资本处理
2022-03-22 18:41:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...