送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2026-04-17 10:33

你好,包括单位申报和公积金,

远方 追问

2026-04-17 10:34

那我报税的时候这个表该怎么填啊?

暖暖老师 解答

2026-04-17 10:35

第一个是贷方累计本季度,第二个借方累计

远方 追问

2026-04-17 10:41

您能指出具体是哪个数据吗?

暖暖老师 解答

2026-04-17 10:43

是应付职工薪酬科目的贷方金额和借方金额合计

远方 追问

2026-04-17 10:48

老师,您这样说我没有办法思考现在,您在我发给您的图片中说出哪个是呢?

暖暖老师 解答

2026-04-17 10:50

第一个计入成本费用是应付职工薪酬本年度贷方累计数字

暖暖老师 解答

2026-04-17 10:50

实际支付时应付职工薪酬本年度借方累计数字
包括单位社保公金金+福利费,工会经费

远方 追问

2026-04-17 11:35

老师,我明白了,是这两个对吧?

暖暖老师 解答

2026-04-17 11:36

是的,你说的是正确的

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分录不对哈; 按我写的来做:     1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
您好 应该这样计提的 计提 借:管理费用——工资等 管理费用-福利费 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金
2022-04-05 13:03:24
你好,对,公积金也要做,
2022-05-16 14:06:28
你好,不需要,个人部分不需要通过应付职工薪酬。通过其他应收款或者其他应付款。 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款-社保/公积金
2022-04-16 10:03:09
你好,同学 个人部分,直接用其他应收款,或者其他应付款比较好 借其他应收款个人社保 其他应收款个人公积金 贷银行存款
2024-11-16 11:58:03
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