我们杭州公司是一般纳税人,当年买入货车,收到机动 问
1. 转入固定资产清理 借:固定资产清理 14410.98 累计折旧 70987.25 贷:固定资产 85398.23 2. 收到卖车款 借:银行存款 15000.00 贷:固定资产清理 13274.34 应交税费 — 应交增值税(销项税额) 1725.66 3. 结转处置损益 借:资产处置损益 1136.64 贷:固定资产清理 1136.64 答
工商年报中,缴费基础合计,怎么算的,工资每个月就150 问
按你缴费的社保基数计算,不是工资。直接看每月申报的缴费基数 答
收到别的公司返还社保款,怎么做分录? 问
您好,前面公司交了社保计入管理费用了吧 答
若有一个人分别在两家公司任职,一家公司年终奖发 问
两家公司各自按年终奖单独计税规则预扣预缴,次年汇算清缴时只能选一笔单独计税,另一笔并入综合所得。 一、两家公司分别代扣(单独计税) 按月换算税率表: 27600 元:27600÷12=2300 元 → 3% 税率,速算扣除数 0 个税 = 27600×3%=828 元 35000 元:35000÷12≈2916.67 元 → 3% 税率,速算扣除数 0 个税 = 35000×3%=1050 元 二、次年汇算清缴 选其中一笔按单独计税,另一笔并入综合所得合并计税; 多退少补。 答
请问:个税申报没有欠费,怎么提示这个 问
问一下你申报个税的公司是否有税没交?如果已经交了税就只有跟当地税局沟通处理了 答

老师请问下,以前计提工资都是计提当月的,在当月发放,(实际是当月发上个月的薪资)现在想计提当月的工资,在下月的发放,要怎么操作呢?
答: 您好!这个正常做就好了。比如6月计提,现在发,就现在做发的分录
老师,公司在7月份把实际工资入账改为计提工资核算,7月份怎么入账,6月份工资7月10号出来记账并发放,7月28计提7月份工资入账,那7月份账面是不是出现2次工资了?怎么规避这种情况?
答: 你好,这个没关系的,你就当六月份的没有做七月份补充而已。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问八大员的工资实际每年才给两万左右,加交社保,每个月计提一两千多,年底一次性发,这样合不合理呀?
答: 同学你好 这个你们和公司协商 这个只要工资总额不变就行







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