老师 我们这个月去大厅调减了24年12月个税申报 问
你好现在修改汇算的就可以了。 答
挂着太多历史遗留的其他应付款了,长期挂着会有税 问
不需要支付的就转入营业外收入 答
替甲方代缴一笔电费,发票是6.10日的,6月底收到了甲 问
同学,你好 改账就要改报表 答
建筑、矿山企业安全生产费用计提分录,所得税扣除 问
借工程施工 制造费用或者生产成本 贷专项储备 答
跨月的销项发票做了红字发票,那会计分录怎么做呢 问
借:应收账款- 贷:本年利润- 应交税费- 答

如何计提本月工资,计提本月工资的金额和本月实际工资金额不一样?
答: 您好计提工资的话, 借管理费用-职工工资 贷,应付职工薪酬-职工工资,如果你计提的工资和发放的不一致,你可以再补计提或反冲引来的计提凭证。
上面工资借方有余额,要怎么才能调平没少计提啊,发上月工资与上月计提一样,本月计提是实际工资,因为人员减少了
答: 你好,计提是按应付工资,而不是实发工资的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
8月计提工资的时候计提少了怎么办?8月的账套里计提了12000,实际8月工资有16000
答: 你好,您可以在本月进行补计提哈。如果你第三季度的税款和报表还没申报的话,也可以反结账到8月去计提哈。


无语的嚓茶 追问
2022-03-28 10:29
李霞老师 解答
2022-03-28 10:30