送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-03-28 10:03

您好计提工资的话,
借管理费用-职工工资
贷,应付职工薪酬-职工工资,如果你计提的工资和发放的不一致,你可以再补计提或反冲引来的计提凭证。

无语的嚓茶 追问

2022-03-28 10:29

好的谢谢老师

李霞老师 解答

2022-03-28 10:30

祝您生活愉快感谢五星

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您好计提工资的话, 借管理费用-职工工资 贷,应付职工薪酬-职工工资,如果你计提的工资和发放的不一致,你可以再补计提或反冲引来的计提凭证。
2022-03-28 10:03:50
您好,多计提2000按原分录红字冲回。
2020-06-11 20:37:25
嗯嗯,可以那样做的哈
2026-04-10 10:26:25
您好 请问您单位这个月应出勤天数多少
2019-06-28 11:16:34
你好,学员,这个这个是3000÷21×20
2023-10-20 22:22:05
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