送心意

家权老师

职称税务师

2026-03-27 15:35

是的,你很棒,就是那样操作的

哆啦 追问

2026-03-27 15:53

通常是1月份的社保,2月份发放工资才扣回个人部分的。等于公司先垫付,发放工资再扣回员工的

家权老师 解答

2026-03-27 15:55

是的,就是你说的那样操作的

哆啦 追问

2026-03-27 15:59

会计的科目余额表:其他应收款-社保 本期发生额 为什么借方发生额和贷方发生额是一样的呢?正常来说不会一样的啊

家权老师 解答

2026-03-27 15:59

那个你要查一下其他应收款-社保明细账才知道

哆啦 追问

2026-03-27 16:00

正常来说其他应收款-社保  这个科目有借方余额,对吗

家权老师 解答

2026-03-27 16:02

你是先支付次月后扣,就是借方余额

哆啦 追问

2026-03-27 16:07

是啊,老师,不都是这样嘛?1月份的社保先支付,2月份发放1月份的工资再扣员工的个人部分

家权老师 解答

2026-03-27 16:08

现在你要查账才明白具体为啥没有余额,只是看那个看不出原因的

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分录不对哈; 按我写的来做:     1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
您好 应该这样计提的 计提 借:管理费用——工资等 管理费用-福利费 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金
2022-04-05 13:03:24
你好,对,公积金也要做,
2022-05-16 14:06:28
你好,这里的工资是没有扣除个人负担(社保,公积金,个人所得税)之前的金额。 社保、公积金 是只计提单位部分
2022-04-20 13:56:18
你好这个是申报的工资。应付工资
2024-04-02 14:34:54
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