请老师看一下我的记账凭证,发放10月工资时,有56740.77元没有发放,我记到了贷:应付职工工资科目;发放时我调整了科目,记录到了借:应付职工薪酬科目56740.77。请问这样记录对吗?不对的话我该怎么调整
大媛媛
于2026-03-27 11:11 发布 5次浏览


- 送心意
董孝彬老师
职称: 中级会计师
2026-03-27 11:14
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
相关问题讨论
你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48
同学您好,您这一进一出,不就相当于没有调整
2022-03-26 12:08:42
借应付职工薪酬奖金贷,应付职工薪酬、职工福利。
2022-07-05 19:36:26
你好,冲掉之前的应付职工薪酬,是之前多计提了吗
两个月的工资未发,在应付职工薪酬贷方体现就是了(做了计提的分录就可以了)
2022-04-14 09:07:13
你好 可以 借方管理费用 贷方应付职工薪酬借方应付职工薪酬贷方银行 明细走非货币性福利
2019-01-14 11:36:44
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董孝彬老师 解答
2026-03-27 11:17