送心意

朴老师

职称会计师

2026-03-16 12:47

2 月增值税申报表完全不用填这笔出口收入,等 3 月开票后再在 3 月所属期申报即可。

追问

2026-03-16 12:49

我现在不填这笔收入报不上去呢。一直显示申报与出口报关单的数据不符合

朴老师 解答

2026-03-16 12:55

先把报关单的 “当期申报未开票收入” 改成 “否”,再去报增值税,就能跳过这笔收入,不会再提示数据不符了。

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相关问题讨论
你好,学员,未票收入那里填写负数的
2022-03-17 17:02:58
你好 那么你这个是 借:增值税---已交增值税 贷:银行存款
2022-11-12 15:46:04
您好,可以的,到时1月申报负数
2025-12-27 13:03:00
首先,你需要根据国家税务总局的《增值税专用发票管理办法》中规定的增值税三表缴清后,应填写发票内容,再填写相应的发票类别、发票号码。具体步骤为:首先,将未开票的收入填写到价税合计的输入项目里,再填写对应的税额;其次,在“开具发票栏”中,按照未开票收入的金额和税额,分别填写价税合计的金额和税额;最后,填写开票内容、发票类别及发票号码等其他必要信息。 拓展知识:未开票收入实际上就是明细中没有对应发票,做过有效核实后,可以视作对应发票存在,算是有效的增值税应纳税收入,可以在增值税纳税申报表中正常登记。
2023-03-07 17:08:24
你好,根据你的账务处理来; 5-6月份不需要再次申报了
2022-03-25 16:30:48
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