送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2026-03-12 20:14

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

董孝彬老师 解答

2026-03-12 20:24

您好,不对。  
原因:长期待摊费用应按合同总额240000元入账,每月摊销额应为10000元,不能只按已付40000元入账并摊销。  

借:长期待摊费用—XX合同240000  
贷:银行存款40000  
贷:应付账款200000  

借:管理费用10000  
贷:长期待摊费用—XX合同10000  

月底未预付的金额是应付账款余额200000元,不是10000-1666.67=8333.33元

追问

2026-03-12 20:42

老师上面这个也是你给我的哈,这应该按哪个呢

董孝彬老师 解答

2026-03-12 20:52

您好,我看不矛盾,数是算对的,

追问

2026-03-12 21:00

那就是无论提前支付了多少,都要按合同总金额来按期分摊长期待摊费用?

董孝彬老师 解答

2026-03-12 21:01

您好,是的是的,就是这么理解的

上传图片  
相关问题讨论
现在调整长期待摊费用减少 借长期待摊费用(负数),贷应付账款(负数),金额填减计入长期待摊费用中的金额
2016-12-14 16:01:12
还在预付里面,是否还没有收到发票,可以收到发票后在进行摊销
2018-07-23 10:59:01
还在预付里面,是否还没有收到发票,可以收到发票后在进行摊销
2018-07-23 11:01:00
您好 你书写的分录正确的
2019-01-11 08:25:11
您好 第二次科目借方用无形资产科目 第三笔分录贷方用累计摊销科目
2019-03-17 09:47:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...